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同创娱乐登录法制办2020年部门预算公开

来源:开发区管委会 发布时间:2020-02-14 15:50 浏览次数:1

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第一部分 同创娱乐登录法制办公室2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 同创娱乐登录法制办公室预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分:同创娱乐登录法制办公室2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、承办上级交给管委会的法规、规章和规范性文件草案征求意见,并提出修改意见和建议;

2、组织起草或审核管委会规范性文件及会议纪要,负责承办管委会规范性文件的修订、解释、清理、备案及汇编工作;

3、办理乡镇、管理处和管委会各部门规范性文件的备案审查工作;以及管委会规范性文件向市政府、市人大的报送备案

4、规范性文件定期清理;

5、负责重大具体行政行为的备案审查工作;

6、办理规范权力运行制度建设的相关工作任务;

7、负责落实行政执法责任制,依法监督纠正各乡镇、管理处和区管委会各部门作出的违法或不当的行政行为,负责对全区各行政执法机关的行政执法检查、考核;

8、负责区管委会管辖内行政争议的协调工作,并对乡镇、管理处和区管委会各部门行政应诉工作进行指导;

9、负责依法审查确认和规范行政执法主体资格;

10、指导全区行政执法队伍建设,组织或会同有关部门实施全区行政复议应诉、行政执法、行政监督人员的培训考核、资格认定和发证工作,管理全区行政执法证件;

11、承办管委会的行政复议、行政应诉和行政赔偿工作;

12、指导、协调全区仲裁工作;

13、受管委会委托,办理民商事案件;

14、办理征地拆迁,限期腾房腾地等非诉执行及仲裁案件;

15、负责为管委会的重大决策和重大行政管理活动提供法律意见,办理行政法律事务,承担管委会法律顾问工作;                         16、负责审查全区各级各部门行政合同、经济合同、项目投资意向书等,并出具法律意见书;

17、协助园区企业法律服务

18、对领导批示的涉法性事务出具书面法律意见回复;

19、综合性事务以及全区依法行政指导。

(二)机构设置

根据编委核定,我办无内设机构。现有人数11人,其中:在职全额编制6人;聘用法制专业人才2人,专技人员3人;人员岗位设置为:主任1人,行政综合事务及行政执法监督协调2人,规范性文件管理及全区依法行政指导2人,全区合同管理及园区法律服务2人,民商案件办理、行政复议应诉、非诉执行3人,财务其他服务1人。

二、部门预算单位构成

我办为区直部门单位,无二级机构,无内设机构,因此,纳入2020年部门预算编制范围的即为区法制办一级预算单位。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我办本级预算。我办为全额财政拨款预算单位,没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入全部来自财政拨款收入;支出主要为基本运行的经费。

(一)收入预算:2020年年初预算一般公共预算拨款186.99万元。其中,经费拨款186.99万元。收入较去年减少304.78万元。主要是法律顾问费、园区法律服务费、案件办理预留委托代理费删减及其他工资福利支出减少。

(二)支出预算:2020年年初预算公共安全支出186.99万元,其中基本支出86.99万元,项目经费支出100万元支出较去年减少315.53万元,主要是法律顾问费、园区法律服务费、案件办理预留委托代理费删减及其他工资福利支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入186.99万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为86.99万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目经费支出:2020年项目经费支出年初预算数为100万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中聘用人员及绩效奖励经费(含工资、社保)50万元,案件办理、服务费50万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款86.99万元,比2019年预算增加了10.75万元,增加14%,其主要原因是2020年在编人员增加1人,人员经费支出增加。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数公务接待费1万元,2020年“三公”经费预算较2019年减少0.5万元,主要是厉行节约,进一步压缩了三公经费。

(三)政府采购情况

本办2020年政府采购预算总额为79万元,其中服务类50万、货物类4万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日,我办国有固定资产原值共计36.58万元,2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

(五)绩效目标情况说明

2020年本部门整体支出绩效目标186.99万元,其中:基本支出86.99万元,项目经费支出100万元。全部实行整体支出绩效目标管理,详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 同创娱乐登录法制办公室2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

2020年度法制办预算公开表.xlsx